Posts Tagged ‘SPJ’

Tanggal 3 September 2009

Posted: 3 September 2009 in Info SPM
Tag:, , , , ,

Berikut daftar SPM yang telah diterbitkan pada hari ini:

(lebih…)

Rekap SPM Hari ini:

NO. FAK/UNIT NO. SPM TGL. SPM NILAI SPM (Rp) URAIAN PEMBAYARAN
1 Bidang I 01479/PNP/LS/Rek 1 13/08/2009 4.450.000 Pembayaran honorarium petugas pembuat laporan penerima mahasiswa penjaringan UNAND TA.2009 (Tanggal 6 s.d 14 Juli 2009) pada Bidang I
2 Fakultas Ekonomi 01480/PNP/H/LS/FE-R 13/08/2009 12.502.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada Prog.Internasional Fak.Ekonomi
3 Fakultas Ekonomi 01481/PNP/H/LS/FE-R 13/08/2009 48.710.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 dan honor pengelola Seminra Proposal Hasil dan Ujian Tesis Periode II Tahun 2009 pada Program Magister Manajemen Fak.Ekonomi
4 Fakultas Pertanian 01482/PNP/H/LS/Faperta-R 13/08/2009 57.205.200 Pembayaran belanja honorarium Koordinator Stasiun Penelitian,Ketua dan Sekretaris Program Studi dll Bulan Juli 2009 pada Fak.Pertanian
5 KPTU 01483/G-I/LS 13/08/2009 976.576.182 Pembayaran gaji induk Bulan September 2009 untuk 372 pegawai/1.127 jiwa pada KPTU
6 Fakultas Peternakan 01484/G-I/LS 13/08/2009 611.517.030 Pembayaran gaji induk Bulan September 2009 untuk 181 pegawai/533 jiwa pada Fak.Peternakan
7 FMIPA 01485/G-I/LS 13/08/2009 960.930.827 Pembayaran gaji induk Bulan September 2009 untuk 286 pegawai/818 jiwa pada Fak.MIPA
8 KPTU 01486/G-I/LS 13/08/2009 112.204.401 Pembayaran gaji induk Bulan September 2009 untuk 55 pegawai/142 jiwa pada KPTU
9 Fakultas Teknik 01487/G-I/LS 13/08/2009 622.141.301 Pembayaran gaji induk Bulan September 2009 untuk 208 pegawai/627 jiwa pada Fak.Teknik
10 FISIP 01488/G-I/LS 13/08/2009 315.744.391 Pembayaran gaji induk Bulan September 2009 untuk 99 pegawai/302 jiwa pada Fak.ISIP
11 Fakultas Ekonomi 01489/G-I/LS 13/08/2009 681.958.641 Pembayaran gaji induk Bulan September 2009 untuk 213 pegawai/634 jiwa pada Fak.Ekonomi
12 Fakultas Ekonomi 01490/G-UM/LS 13/08/2009 98.400.000 Pembayaran tunjangan uang makan Bulan Mei s.d Juni 2009 untuk 577 pegawai pada Fak.Ekonomi
13 Fakultas Kedokteran 01491/G-UM/LS 13/08/2009 158.970.000 Pembayaran tunjangan uang makan Bulan Maret,Mei dan Juni 2009 untuk 296 pegawai pada Fak.Kedokteran
14 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01492/R/LS/Rek 2 13/08/2009 201.187.850 Pembayaran tagihan rekening listrik Bulan Agustus 2009 pada Universitas Andalas
15 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01493/R/LS/Rek 2 13/08/2009 13.327.378 Pembayaran tagihan rekening telepon Bulan Agustus 2009 pada Universita Andalas
16 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01494/R/LS/Rek 2 13/08/2009 30.025.900 Pembayaran tagihan rekening air Bulan Juli 2009 pada Universitas Andalas
17 Fakultas Ekonomi 01495/R/V/LS/FE-R 13/08/2009 16.131.000 Pembayaran belanja vakasi pada Fak.Ekonomi
18 Fakultas Hukum 01496/PNP/LS/FH-R 13/08/2009 3.799.400 Pembayaran belanja perjalanan dinas pada Fak.Hukum
19 Fakultas Hukum 01497/PNP/LS/FH-R 13/08/2009 8.000.000 Pembayaran belanja honorarium Panitia Rakernas 2009 di Payakumbuh Tanggal 1 s.d 3 Mei 2009 pada Fak.Hukum
20 Fakultas Ekonomi 01498/G-UM/LS 13/08/2009 1.245.000 Pembayaran tunjangan uang makan Bulan Maret s.d Juni 2009 untuk 1 pegawai pada Fak.Ekonomi
21 KPTU 01499/G-S/LS 13/08/2009 29.134.925 Pembayaran susulan gaji Bulan Maret s.d Juli 2009 untuk 5 pegawai/8 jiwa pada KPTU
22 Fakultas Ekonomi 01500/G-TGB/LS 13/08/2009 53.894.800 Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 9 pegawai pada Fak.Ekonomi
23 Fakultas Ekonomi 01501/G-TPD/LS 13/08/2009 58.699.200 Pembayaran tunjangan profesi dosen Bulan Juli 2009 untuk 21 pegawai pada Fak.Ekonomi

Demikian, terimakasi

Salam dari Subag. Monitoring dan Evaluasi Bagian Keuangan.

SPM Tanggal 12 Agusuts 2009

Posted: 12 Agustus 2009 in Pengumuman
Tag:, , , , , ,

Berikut Rekapnya:

NO. FAK/UNIT NO. SPM TGL. SPM NILAI SPM (Rp) URAIAN PEMBAYARAN
1 Fakultas Teknik Mandiri 01474/PNP/LS/FT-M 12/08/2009 17.970.000 Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan ATK Non Reguler Jurusan Teknik Mesin Fak.Teknik sesuai SPK nomor 17/BBPT/SPK/PNP/FT-Unand/2009 tanggal 15 Juni 2009.Nilai SPK Rp 17.970.000,-
2 Fakultas Ekonomi 01475/PNP/LS/FE 12/08/2009 1.980.000 Pembayaran pengadaan premium Tahap I (Juli 2009) untuk keperluan Program Internasional Fakultas Ekonomi sesuai SPK Nomor 17/SPK/PNBP/Itn/II/FEUA/-2009 Tanggal 1 Juli 2009.Nilai SPK Rp.11.880.000,-
3 Fakultas Sastra 01476/PNP/LS/FS 12/08/2009 32.400.000 Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium bulan Juni dan Juli 2009 untuk keperluan Fak.Sastra sesuai SPK Nomor 05/BBM/FSUA/2009 Tanggal 21 Juli 2009.Nilai SPK Rp.32.400.000,-
4 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01477/PNP/LS/Rek 2 12/08/2009 434.794.800 Pembayaran termyn I (30%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan gedung futsal Pertamina Hall Unand sesuai Kontrak tanggal 20 Mei 2009 nomor 52/PLK/Kontrak/PEMB/PNP/Unand/2009.Nilai Kontrak Rp 1.811.645.000,-
5 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01478/PNP/V/LS/FISIP-M 12/08/2009 860.000 Pembayaran belanja vakasi pada Fak.ISIP Mandiri

Demikian, Terimakasih telah berkunjung ke Blog Subag. Mointoring dan Evaluasi Bagian Keuangan.

Salam Hangat,

Tim Monev

Berikut Rekap SPM Tanggal 6 Agustus 2009:

NO. FAK/UNIT NO. SPM TGL. SPM NILAI SPM (Rp) URAIAN PEMBAYARAN
1 Bidang III 01415/PNP/H/LS/Rek 3 05/08/2009 84.870.000 Pembayaran belanja honorarium bulan April s.d Juli 2009 pada Bidang Kemahasiswaan
2 Fakultas Ekonomi Mandiri 01416/PNP/H/LS/FE-M 05/08/2009 15.901.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada Program D.III Mandiri Fakultas Ekonomi
3 Fakultas Ekonomi 01417/PNP/V/LS/FE-R 05/08/2009 14.080.000 Pembayaran belanja honorarium Panitia ujian dan Pengawas UAS Genap 2009 tanggal 18 s/d 30 Juni 2009 pada Program D.III Fakultas Ekonomi
4 Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) 01418/PNP/H/LS/LPM 05/08/2009 5.676.925 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada LPM
5 Fakultas Ekonomi 01419/PNP/H/LS/FE 05/08/2009 10.340.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada PPAK Fak.Ekonomi
6 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01420/PNP/LS/Rek 2 05/08/2009 144.004.500 Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan Lansekap gedung seminar dan tutorial Fak.Kedokteran sesuai Kontrak tanggal 10 Juli 2009 nomor 99/PLK/Kontrak/PEMB/PNP/Unand/2009.Nilai Kontrak Rp 480.015.000,- Jaminan uang muka dari PT.Asuransi Mega Pratama Tgl.10 Juli 2009 No.Bond PL03620209 6.0323 (PDG)
7 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01421/PNP/LS/Rek 2 05/08/2009 99.450.000 Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemotongan tanah gedung kuliah bersama G Unand sesuai Kontrak No.16/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/Unand/2009 Tgl.25 Februari 2009.Nilai Kontrak Rp 99.450.000,-
8 Fakultas Ekonomi 01422/PNP/H/LS/FE 05/08/2009 38.693.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s.d Juli 2009 pada Prog.S1 Fak.Ekonomi
9 Fakultas Ekonomi 01423/PNP/H/LS/FE 05/08/2009 17.722.500 Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s.d Juli 2009 pada Prog.DIII Fak.Ekonomi
10 FMIPA Mandiri 01424/PNP/H/LS/FMIPA-M 05/08/2009 37.230.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s.d Juli 2009 pada Prog. Mandiri jurusan matematika Fak.MIPA
11 Fakultas Kedokteran Mandiri 01425/PNP/LS/FK-M 05/08/2009 116.000.000 Pembayaran bantuan biaya pendidikan S3 dan SP1 staf pengajar pada Prog.Kelas Mandiri-Malaysia Fak.Kedokteran
12 Bidang I 01426/PNP/LS/Rek 1 05/08/2009 10.700.000 Pembayaran honorarium panitia kegiatan pendaftaran mahasiswa jalur penjaringan tahun 2009 pada Bidang I
13 Rektorat 01427/G-UM/LS 05/08/2009 6.195.000 Pembayaran tunjangan uang makan bulan Maret s.d. Juni 2009 untuk 8 pegawai pada KPTU
14 Rektorat 01428/G-13/LS 05/08/2009 7.052.808 Pembayaran gaji bulan ke-13 tahun 2009 untuk 5 pegawai/11 jiwa pada KPTU
15 Fakultas Peternakan 01429/G-TPD/LS 05/08/2009 80.169.000 Pembayaran tunjangan profesi dosen Bulan Juli 2009 untuk 28 pegawai pada Fak.Peternakan
16 Fakultas Peternakan 01430/G-TGB/LS 05/08/2009 79.164.800 Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 13 pegawai pada Fak.Peternakan
17 Rektorat 01431/PNP/LS/Rek 2 05/08/2009 58.194.800 Pembayaran belanja perjalanan dinas pada KPTU
18 Bidang I 01432/EP/LS/Rek 1 05/08/2009 7.000.000 Pembayaran biaya operasional kegiatan Pelatihan Applied Approach (AA) angkatan XXXV tahun 2009 pada Bidang I
19 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01433/PNP/LS/Rek 2 05/08/2009 12.780.000 Pembayaran belanja perjalanan dinas pada Labor Dasar

Demikian disampaikan, Terimakasih.

Tanggal 5 Agustus 2009

Posted: 5 Agustus 2009 in Info SPM
Tag:, , , , , , , , , ,

Rekap SPM Tanggal 5 Agustus 2009

NO. FAK/UNIT NO. SPM TGL. SPM NILAI SPM (Rp) URAIAN PEMBAYARAN
1 Bidang III 01415/PNP/H/LS/Rek 3 05/08/2009 84.870.000 Pembayaran belanja honorarium bulan April s.d Juli 2009 pada Bidang Kemahasiswaan
2 Fakultas Ekonomi Mandiri 01416/PNP/H/LS/FE-M 05/08/2009 15.901.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada Program D.III Mandiri Fakultas Ekonomi
3 Fakultas Ekonomi 01417/PNP/V/LS/FE-R 05/08/2009 14.080.000 Pembayaran belanja honorarium Panitia ujian dan Pengawas UAS Genap 2009 tanggal 18 s/d 30 Juni 2009 pada Program D.III Fakultas Ekonomi
4 Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) 01418/PNP/H/LS/LPM 05/08/2009 5.676.925 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada LPM
5 Fakultas Ekonomi 01419/PNP/H/LS/FE 05/08/2009 10.340.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada PPAK Fak.Ekonomi
6 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01420/PNP/LS/Rek 2 05/08/2009 144.004.500 Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan Lansekap gedung seminar dan tutorial Fak.Kedokteran sesuai Kontrak tanggal 10 Juli 2009 nomor 99/PLK/Kontrak/PEMB/PNP/Unand/2009.Nilai Kontrak Rp 480.015.000,- Jaminan uang muka dari PT.Asuransi Mega Pratama Tgl.10 Juli 2009 No.Bond PL03620209 6.0323 (PDG)
7 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01421/PNP/LS/Rek 2 05/08/2009 99.450.000 Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemotongan tanah gedung kuliah bersama G Unand sesuai Kontrak No.16/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/Unand/2009 Tgl.25 Februari 2009.Nilai Kontrak Rp 99.450.000,-
8 Fakultas Ekonomi 01422/PNP/H/LS/FE 05/08/2009 38.693.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s.d Juli 2009 pada Prog.S1 Fak.Ekonomi
9 Fakultas Ekonomi 01423/PNP/H/LS/FE 05/08/2009 17.722.500 Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s.d Juli 2009 pada Prog.DIII Fak.Ekonomi
10 FMIPA Mandiri 01424/PNP/H/LS/FMIPA-M 05/08/2009 37.230.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s.d Juli 2009 pada Prog. Mandiri jurusan matematika Fak.MIPA
11 Fakultas Kedokteran Mandiri 01425/PNP/LS/FK-M 05/08/2009 116.000.000 Pembayaran bantuan biaya pendidikan S3 dan SP1 staf pengajar pada Prog.Kelas Mandiri-Malaysia Fak.Kedokteran
12 Bidang I 01426/PNP/LS/Rek 1 05/08/2009 10.700.000 Pembayaran honorarium panitia kegiatan pendaftaran mahasiswa jalur penjaringan tahun 2009 pada Bidang I
13 Rektorat 01427/G-UM/LS 05/08/2009 6.195.000 Pembayaran tunjangan uang makan bulan Maret s.d. Juni 2009 untuk 8 pegawai pada KPTU
14 Rektorat 01428/G-13/LS 05/08/2009 7.052.808 Pembayaran gaji bulan ke-13 tahun 2009 untuk 5 pegawai/11 jiwa pada KPTU
15 Fakultas Peternakan 01429/G-TPD/LS 05/08/2009 80.169.000 Pembayaran tunjangan profesi dosen Bulan Juli 2009 untuk 28 pegawai pada Fak.Peternakan
16 Fakultas Peternakan 01430/G-TGB/LS 05/08/2009 79.164.800 Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 13 pegawai pada Fak.Peternakan
17 Rektorat 01431/PNP/LS/Rek 2 05/08/2009 58.194.800 Pembayaran belanja perjalanan dinas pada KPTU
18 Bidang I 01432/EP/LS/Rek 1 05/08/2009 7.000.000 Pembayaran biaya operasional kegiatan Pelatihan Applied Approach (AA) angkatan XXXV tahun 2009 pada Bidang I
19 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01433/PNP/LS/Rek 2 05/08/2009 12.780.000 Pembayaran belanja perjalanan dinas pada Labor Dasar

Demikian, Terimakasih

Tanggal 4 Agustus 2009

Posted: 4 Agustus 2009 in Info SPM
Tag:, , , , , , , ,

Rekap SPM Tanggal 4 Agustus 2009.

NO. FAK/UNIT NO. SPM TGL. SPM NILAI SPM (Rp) URAIAN PEMBAYARAN
1 FMIPA 01394/PNP/V/LS/FMIPA 04/08/2009 2.280.000 Pembayaran belanja vakasi pegawai pada Fak.MIPA
2 Fakultas Kedokteran Mandiri 01395/PNP/V/LS/FK-M 04/08/2009 1.865.000 Pembayaran belanja vakasi pegawai pada Program KUTPM Fak.Kedokteran
3 Fakultas Pertanian 01396/PNP/H/LS/Faperta-M 04/08/2009 73.991.945 Pembayaran belanja honorarium bulan April s.d Juli 2009 pada Prog. Mandiri Fak.Pertanian
4 Bidang I 01397/EP/LS/Rek 1 04/08/2009 8.800.000 Pembayaran belanja honor panitia kegiatan pelatihan AA angkatan XXXVI tahun 2009 pada Bidang I
5 Fakultas Ekonomi 01398/PNP/H/LS/FE 04/08/2009 18.706.500 Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s.d Juli 2009 pada Prog.MM Fak.Ekonomi
6 FMIPA 01399/PNP/H/LS/FMIPA-R 04/08/2009 8.104.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s/d Juli 2009 pada Fakultas MIPA
7 Fakultas Kedokteran 01400/PNP/H/LS/FK-R 04/08/2009 28.734.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Januari s.d Juli 2009 pada PSIKM Fak.Kedokteran
8 Fakultas Kedokteran 01401/PNP/H/LS/FK 04/08/2009 46.911.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada Prog.Matrikulasi Fak.Kedokteran
9 Fakultas Kedokteran 01402/PNP/H/LS/FK-R 04/08/2009 108.088.000 Pembayaran belanja honorarium bulan April s/d Juli 2009 pada Program KUTPM fakultas Kedokteran
10 FMIPA 01403/PNP/LS/FMIPA-M 04/08/2009 2.710.000 Pembayaran biaya transportasi pegawai pada Prog.Mandiri Jurusan Biologi Fak.MIPA
11 FMIPA 01404/PNP/V/LS/FMIPA-M 04/08/2009 1.000.000 Pembayaran belanja vakasi pegawai pada Prog.Mandiri Jurusan Kimia Fak.MIPA
12 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01405/PNP/H/LS/Rek 2 04/08/2009 116.845.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada KPTU
13 Fakultas Farmasi 01406/PNP/H/LS/FF-R 04/08/2009 9.745.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli pada Program Apoteker Fakultas Farmasi
14 Fakultas Kedokteran 01407/PNPV/LS/FK-R 04/08/2009 14.783.000 Pembayaran belanja vakasi pegawai pada PSIKM Fak.Kedokteran
15 Fakultas Ekonomi 01408/PNP/V/LS/FE-M 04/08/2009 8.150.000 Pembayaran belanja vakasi pegawai pada Prog.D.III Mandiri Fak. Ekonomi
16 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01409/PNP/LS/Rek 2 04/08/2009 6.500.000 Pembayaran bantuan biaya pendidikan S3 staf pengajar pada KPTU
17 FISIPOL 01410/PNP/H/LS/FISIP-R 04/08/2009 21.250.950 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada Fakultas ISIPOL
18 Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) 01411/PNP/LS/LPM 04/08/2009 19.672.500 Pembayaran belanja honorarium rangkaian kegiatan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat pada LPM
19 Bidang I 01412/EP/LS/Rek 1 04/08/2009 6.200.000 Pembayaran honorarium Fasilitator pelatihan AA angkatan XXXvI tahun 2009 pada Bidang I
20 Fakultas Ekonomi Mandiri 01413/PNP/LS/FE-M 04/08/2009 4.770.000 Pembayaran biaya transportasi pengawas UAS genap 2008/2009 pada Prog. Mandiri D.III Fak.Ekonomi
21 Fakultas Ekonomi Mandiri 01414/PNP/H/LS/FE-M 04/08/2009 43.209.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada Prog.Mandiri S1 Fak.Ekonomi

Demikian,Terimakasih

Tim Monev

Rekap SPM Tanggal 3 Agustus 2009.

NO. FAK/UNIT NO. SPM TGL. SPM NILAI SPM (Rp) URAIAN PEMBAYARAN
1 Fakultas Teknik 01373/G-UM/LS 03/08/2009 80.085.000 Pembayaran tunjangan uang makan Bulan Maret,Mei,dan Juni 2009 untuk 150 pegawai pada Fak.Teknik
2 FMIPA 01374/G-Rapel/LS 03/08/2009 8.780.535 Pembayaran kekurangan gaji Bulan Juni 2007 s.d April 2009 untuk 15 pegawai pada Fak.MIPA
3 FMIPA 01375/G-13/LS 03/08/2009 11.889.028 Pembayaran gaji ke 13 susulan Juni 2009 untuk 8 pegawai/10 jiwa pada Fak.MIPA
4 Fakultas Sastra 01376/G-Rapel/LS 03/08/2009 14.284.164 Pembayaran kekurangan gaji Bulan Februari 2007 s.d Juli 2009 untuk 8 pegawai pada Fak.Sastra
5 FMIPA 01377/G-Rapel/LS 03/08/2009 23.123.562 Pembayaran kekurangan gaji Bulan Juli 2007 s.d Juni 2009 untuk 17 pegawai pada Fak.MIPA
6 Fakultas Hukum 01378/G-Rapel/LS 03/08/2009 302.184 Pembayaran kekurangan gaji Bulan Juli s.d Oktober 2007 untuk 1 pegawai pada Fak.Hukum
7 Fakultas Ekonomi 01379/G-S/LS 03/08/2009 7.802.985 Pembayaran susulan gaji Bulan Maret s.d Juli 2009 untuk 1 pegawai/2 jiwa pada Fak.Ekonomi
8 Fakultas Ekonomi 01380/G-13/LS 03/08/2009 1.476.000 Pembayaran gaji ke 13 CPNS Tahun 2009 untuk 1 pegawai/1 jiwa pada Fak.Ekonomi
9 Fakultas Sastra 01381/G-TGB/LS 03/08/2009 20.881.600 Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 4 pegawai pada Fak.Sastra
10 Fakultas Hukum 01382/G-TPD/LS 03/08/2009 38.882.100 Pembayaran tunjangan profesi dosen Bulan Juli 2009 untuk 14 pegawai pada Fak.Hukum
11 Fakultas Hukum 01383/G-TGB/LS 03/08/2009 38.888.800 Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 7 pegawai pada Fak.Hukum
12 Fakultas Teknik 01384/G-TPD/LS 03/08/2009 34.891.900 Pembayaran tunjangan profesi dosen Bulan Juli 2009 untuk 14 pegawai pada Fak.Teknik
13 FISIP 01385/G-TGB/LS 03/08/2009 16.488.800 Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 3 pegawai pada Fak.ISIP
14 FISIP 01386/G-TPD/LS 03/08/2009 21.638.900 Pembayaran tunjangan profesi dosen Bulan Juli 2009 untuk 8 pegawai pada Fak.ISIP
15 Fakultas Teknik 01387/G-TGB/LS 03/08/2009 15.701.400 Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 3 pegawai pada Fak.Teknik
16 Fakultas Sastra 01388/G-TPD/LS 03/08/2009 15.362.500 Pembayaran tunjangan profesi dosen Bulan Juli 2009 untuk 6 pegawai pada Fak.Sastra
17 FMIPA 01389/G-S/LS 03/08/2009 41.220.786 Pembayaran susulan gaji Bulan Maret s.d Juni 2009 untuk 1 pegawai/10 jiwa Fak.MIPA
18 Fakultas Pertanian 01390/G-TPD/LS 03/08/2009 132.457.300 Pembayaran tunjangan profesi dosen Bulan Juli 2009 untuk 47 pegawai pada Fak.Pertanian
19 Fakultas Pertanian 01391/G-TGB/LS 03/08/2009 120.201.000 Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 20 pegawai pada Fak.Pertanian
20 FMIPA 01392/G-TPD/LS 03/08/2009 150.159.600 Pembayaran tunjangan profesi dosen Bulan Juli 2009 untuk 56 pegawai pada Fak.MIPA
21 FMIPA 01393/G-TGB/LS 03/08/2009 155.307.600 Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 27 pegawai pada Fak.MIPA

Demikan disampaikan, terimakasih.

SPM Tanggal 31 Juli 2009

Posted: 31 Juli 2009 in Info SPM
Tag:, , , , , , ,

Pada akhir minggu ke-4 bulan ini, SPM yang diterbitkan sebagai berikut:

NO. FAK/UNIT NO. SPM TGL. SPM NILAI SPM (Rp) URAIAN PEMBAYARAN
1 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01366/R/H/LS/Rek 2 31/07/2009 33.890.000 Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s/d Juli 2009 pada KPTU
2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01367/PNP/LS/Rek 2 31/07/2009 28.305.000 Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan dinas KPTU bulan Februari 2009 sesuai SPK Tanggal 2 Februari 2009 Nomor 02/PRM/KPTU/PNBP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.305.000,-
3 Fakultas Ekonomi Mandiri 01368/PNP/LS/FE-M 31/07/2009 6.705.000 Pembayaran pengadaan premium Tahap I (Juli 2009) untuk keperluan Program S1 Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sesuai SPK No:02/SPK/PPB/RM/II/FEUA/2009 Tanggal 1 Juli 2009.Nilai SPK Rp.40.230.000,-
4 Fakultas Kedokteran Mandiri 01369/PNP/LS/FK-M 31/07/2009 9.397.000 Pembayaran lunas (100%) atas pemeliharaan/pembersihan gedung Fak.Kedokteran bulan Juni 2009 sesuai SPK Tanggal 2 JUli 2009 No.74/PLK/SPK/Pemb/PNP/FK-UNAND/2009.Nilai SPK Rp.9.397.000,-
5 Bidang I 01370/PNP/LS/Rek 1 31/07/2009 10.600.000 Pembayaran belanja honorarium Tim Bimbingan Belajar Mahasiswa Darmasiswa RI Semester Genap Tahun 2009 pada Bidang I
6 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01371/PNP/LS/Rek 2 31/07/2009 175.282.800 Pembayaran uang muka (20% x Rp.876.414.000 = Rp.175.282.800,-) atas pengadaan meubelair asrama mahasiswa baru sesuai kontrak Nomor 115/PRLT/Kontrak/PNP/UNAND/2009 Tanggal 24 Juni 2009.Nilai kontrak Rp.876.414.000,-.Dengan jaminan uang muka dari PT.Asuransi Parolamas No.Bond:PDG/SBC/00362/09 Tanggal 24 Juni 2009
7 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01372/PNP/LS/Rek 2 31/07/2009 374.000.000 Pembayaran uang muka (20% x Rp.1.870.000.000,- = Rp.374.000.000,-) atas pengadaan alat biomedik anatomi Fak.Kedokteran sesuai kontrak No:125/PRLT/Kontrak/PNP/UNAND/2009 Tanggal 2 Juli 2009.Nilai kontrak Rp.1.870.000.000,-

Demikian saja. Silahkan mengambil SPMnya pada hari Senin minggu depan.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bpk/Ibu yang sudah berkunjung ke situs ini.

Salam dari Subag. Monitoring dan Evaluasi Bagian Keuangan Univ. Andalas

Pada hari ini, telah diterbitkan SPM sebagai berikut:

NO. FAK/UNIT NO. SPM TGL. SPM NILAI SPM (Rp) URAIAN PEMBAYARAN
1 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01317/PNP/LS/Rek 2 27/07/2009 956.290.800 Pembayaran termyn I (30%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan gedung pusat bahasa tahap II Unand sesuai Kontrak tanggal 15 Mei 2009 nomor 47/PLK/Kontrak/PEMB/PNP/Unand/2009.Nilai Kontrak Rp 3.984.320.000,-
2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01318/EP/LS/Rek 2 27/07/2009 1.221.374.000 Pembayaran termyn I (22%) atas pekerjaan pembangunan gedung Pascasarjana sesuai Kontrak No.67/PLK/Kontrak/PEMB/RM/Unand/2009 Tgl. 2 Juni 2009.Nilai Kontrak Rp 6.939.625.000,-
3 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01319/PNP/LS/Rek 2 27/07/2009 3.500.000 Pembayaran bantuan biaya pendidikan (penelitian, penyelesaian S2) staf pengajar Unand pada KPTU.
4 Bidang I 01320/EP/LS/Rek 1 27/07/2009 8.800.000 Pembayaran honorarium panitia pelaksana, staf pendukung, penyusun makalah pelatihan PEKERTI Angkatan XXXV bagi dosen Unand
5 Bidang I 01321/EP/LS/Rek 1 27/07/2009 8.800.000 Pembayaran honorarium panitia pelaksana, staf pendukung, penyusun makalah pelatihan PEKERTI Angkatan XXII bagi dosen Unand
6 Bidang I 01322/PNP/LS/Rek 1 27/07/2009 9.900.000 Pembayaran belanja honorarium tim penyebar/pengumpul kuisioner proses belajar mengajar semester genap TA.2008/2009 tanggal 2 s.d 12 Juni 2009 pada Bidang I
7 Fakultas Kedokteran Mandiri 01323/PNP/LS/FK-M 27/07/2009 35.000.000 Pembayaran termyn I (Rp.50.000.000,- x 70% = Rp.35.000.000,-) atas pembuatan buku sejarah Fak.Kedokteran sesuai Kontrak Nomor 3104/H.16.2/TU/2009 Tanggal 1 Juni 2009.Nilai kontrak Rp.50.000.000,-
8 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01324/EP/LS/Rek 2 27/07/2009 94.300.000 Pembayaran lunas (100%) atas pelaksanaan pembuatan partisi dan meja Laboratorium Central UNAND sesuai kontrak Nomor 13/PLK/Kontrak/Pemb/RM/UNAND/2009 Tanggal 24 Februari 2009.Nilai kontrak Rp.94.300.000,-
9 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01325/EP/LS/Rek 2 27/07/2009 94.639.000 Pembayaran lunas (100%) atas pembuatan marka jalan lingkungan kampus UNAND sesuai kontrak No:28/PLK/Kontrak/Pemb/RM/UNAND/2009 Tanggal 12 Maret 2009.Nilai Kontrak Rp.94.639.000,-
10 Fakultas Kedokteran Mandiri 01326/PNP/LS/FK-M 27/07/2009 9.397.000 Pembayaran lunas (100%) atas pemeliharaan/pembersihan gedung Fak.Kedokteran bulan Juni 2009 sesuai SPK Tanggal 1 JUni 2009 No.72/PLK/SPK/Pemb/PNP/FK-UNAND/2009.Nilai SPK Rp.9.397.000,-
11 FISIP 01327/EP/LS/FISIP-R 27/07/2009 205.719.395 Pembayaran termyn I (Rp.599.765.000 x 49% = Rp.205.719.395,-) atas pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Jurusan Ilmu Politik Fak.Isipol sesuai Kontrak Nomor 60/PLK/Kontrak/PEMB/RM/Unand/2009 tanggal 25 Mei 2009.Nilai Kontrak Rp 599.765.000,-
12 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01328/R/LS/Rek 2 27/07/2009 32.221.000 Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/pembersihan gedung kantor,gedung pendidikan dan gedung labor Fak.Ekonomi S.1 dan Program D.III UNAND untuk Bulan Januari dan April (2 bulan) sesuai SPK Nomor 1/PLK/RM/FE/UNAND/2009 Tanggal 5 Januari 2009.Nilai SPK Rp.48.332.000,-
13 Fakultas Kedokteran Mandiri 01329/PNP/LS/FK-M 27/07/2009 49.809.000 Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan zat untuk praktikum Fak.Kedokteran sesuai SPK No:53/BBPT/SPK/PNP/FK-UNAND/2009 Tanggal 25 Mei 2009.Nilai SPK Rp.49.809.000,-
14 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 01330/R/LS/Rek 2 27/07/2009 26.236.000 Pembayaran lunas (100%) atas pemeliharaan/pembersihan gedung PKM UNAND selama 6 bulan (Bulan Januari s/d Juni 2009) sesuai SPK Nomor 45/PLK/SPK/PEmel/RM/UNAND/2009.Nilai SPK Rp.26.236.000,-

Demikian saja, salam dari Subag. Monitroring dan Evaluasi Bag. Keuangan.

Pada hari ini, telah diterbitkan SPM sebagai berikut:

NO. FAK/UNIT NO. SPM TGL. SPM NILAI SPM (Rp) URAIAN PEMBAYARAN
1 Fakultas Peternakan 01300/G-UM/LS 24/07/2009 38.340.000 Pembayaran tunjangan uang makan Bulan Juni 2009 untuk 137 pegawai pada Fak.Peternakan
2 Fakultas Pertanian 01303/G-S/LS 24/07/2009 16.969.885 Pembayaran susulan gaji Bulan Maret s/d Juli 2009 untuk 3 pegawai/5 jiwa pada Fak.Pertanian
3 Fakultas Pertanian 01304/G-Rapel/LS 24/07/2009 151.974 Pembayaran kekurangan gaji naik pangkat pengabdian Bulan Agustus 2009 untuk 1 pegawai pada Fak.Pertanian
4 Fakultas Hukum 01305/G-TGB/LS 24/07/2009 38.888.800 Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 7 pegawai pada Fak.Hukum
5 Bidang Administrasi 01309/R/LS/Rek 2 24/07/2009 37.980.100 Pembayaran belanja honorarium satuan pengaman Bulan Juli 2009 pada KPTU
6 Umum dan Keuangan 01310/PNP/H/LS/Rek 2 24/07/2009 30.983.100 Pembayaran belanja honorarium Tim Evaluasi Kinerja BAPERJAKAT Pejabat Struktural,Tim Teknis Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen Lektor Kepala keatas,dll Bulan Februari s/d Mei 2009 pada KPTU
7 Fakultas Ekonomi Mandiri 01311/PNP/V/LS/FE-M 24/07/2009 7.932.500 Pembayaran belanja vakasi pada Fak.Ekonomi Mandiri
8 FISIP 01312/PNP/H/LS/FISIP-R 24/07/2009 2.398.000 Pembayaran belanja honorarium Pembimbing Akademik Mahasiswa Semester Genap (Bulan Juni) TA.2008/2009 pada Fak.ISIP
9 Bidang I 01313/PNP/H/LS/Rek 1 24/07/2009 49.235.000 Pembayaran belanja honorarium petugas pembuatan evaluasi jumlah lulusan UNAND TA.2008/2009, pengolah data produktivitas dan efesiensi lulusan UNAND TA.2008/2009,pembuatan evaluasi IPK dan lama masa studi lulusan UNAND TA.2008/2009,dll Tanggal 2 s/d 30 Juni 2009 pada Bidang I
10 Fakultas Kedokteran 01314/PNP/V/LS/FK-R 24/07/2009 99.175.000 Pembayaran belanja vakasi pada PSIKM Fak.Kedokteran
11 Fakultas Ekonomi Mandiri 01315/PNP/LS/FE-M 24/07/2009 11.700.000 Pembayaran bantuan biaya transportasi pengawas ujian akhir semester genap TA.2008/2009 (Bulan Juni 2009) pada Fak.Ekonomi Mandiri
12 Bidang I 01316/PNP/LS/Rek 1 24/07/2009 6.300.000 Pembayaran belanja honorarium panitia pelaksana dan instruktur pelatihan komputer bagi staf Administrasi Bidang Akademik Tanggal 10 s.d 11 Juni 2009 pada Bidang I

Demikian saja. Terima kasih kami ucapkan kepada Bpk/Ibu yang sudah berkunjung ke situs ini. Salam dari Subag. Monitoring dan Evaluasi Bagian Keuangan Univ. Andalas   🙂